很抱歉!您的瀏覽器不支援JavaScript語法,將無法正確使用本系統的功能
跳至主要內容
    :::
  • 現在位置:法規查詢結果
法規名稱: 信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項(103.08.14金管銀票字第10300146720號令訂定)
條文含有附件者,請點選條號(底線連結)進入查閱。
法條內容
  24   
二十四、信用卡業務機構總經理應督導各單位審慎評估及檢討內部控制制
        度執行情形,由董事長、總經理、稽核主管及法令遵循主管聯名
        出具內部控制制度聲明書(附表),並提報董事會通過,於每會
        計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容揭露於信用卡
        業務機構網站,並於主管機關指定網站辦理公告申報。
        外國信用卡公司之聲明書應由經理人、稽核主管及法令遵循主管
        等三人出具,且該聲明書無需經董事會通過。
相關圖表: 附表:_______內部控制制度聲明書.PDF
法條相關見解查詢(選類別)
法條相關見解查詢(設條件)
 民國