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摘 要: |
釋示銀行內部控制及稽核制度實施辦法第七條第一項「銀行內部控制制度
,應經董 (理) 事會通過」
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發文機關: |
行政院金融監督管理委員會 |
發文日期: |
民國 95 年 02 月 27 日 |
發文文號: |
金管銀(二)字第
09585005530
號
令 |
全文內容:銀行內部控制及稽核制度實施辦法第五條銀行之內部控制制度,除其他法
令另有規定外,依同辦法第七條規定,對於銀行組織規程、與整體經營策
略、重大政策或重大風險相關之管理章則及業務規範,應經董 (理) 事會
通過,其餘得依董 (理) 事會通過授權之內部分層負責授權規定辦理。
相關法條: |
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資料來源: |
行政院公報 第 12 卷 37 期 6674 頁 金融業務參考資料 95 年 5 月號 第 73 頁
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