法規名稱:
信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項(112.06.08金管銀票字第11202714281號令修正)
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九、內部稽核制度之目的,在於協助董事會及管理階層查核及評估內部控
    制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以合理確保內部控制制
    度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
資料來源:銀行局金融法規全文檢索查詢系統