104.04.27 參照「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第十九條,及「信用卡
業務機構內部控制及稽核制度應注意事項」第十七點規定,訂定內部稽核報告應送交
監察人或審計委員會查閱,設有獨立董事者,應一併交付,以落實公司治理。
110.06.30 條次變更及酌作文字修正。
112.08.14 為聚焦金融機構內部稽核報告申報內容,以符監理所需,有關內部稽核報告報送主管
機關之規範,參考「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第十九條
規定,增訂除主管機關另有規定外之文字,以利簡化內部稽核報告申報作業。
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