104.04.27 參照金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第二十八條、信用卡業務機
構內部控制及稽核制度應注意事項第二十五點規定,訂定委託會計師辦理內部控制制
度查核之規定。
110.06.30 一、條次變更及酌作文字修正。
二、為確保專營電子支付機構確實執行洗錢及資恐風險評估,並強化查核強度與深度
,爰增訂第二項規定,主管機關得請專營電子支付機構以專案查核方式辦理。考
量辦理專案查核深度需投入較長時間,爰就查核頻率、會計師出具查核報告報主
管機關備查時間,將另依主管機關規定辦理。
三、現行第二項配合移列至第三項。
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