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2009.01.06 「信託業內部控制及稽核制度實施辦法」第七條 [English]
「信託業內部控制及稽核制度實施辦法」第七條

第七條 信託公司應切實建立內部控制制度,總經理應與總稽核審慎評估內部控制制度執行情形,就是否已遵守相關法規及健全經營原則自我評估後出具聲明書,並於每屆營業年度終了,併同本法第三十九條規定應申報之營業報告書及財務報告等,報財政部備查。
稽核單位辦理內部稽核時,亦應對內部控制制度及其實施情形加以評估,並作成紀錄。
第一項規定對於經主管機關依法接管之信託公司,不適用之。